为了评价公司质量管理体系的充分性、适宜性和运行的有效性,进一步推动和规范质量管理行为,提升公司综合管理水平。2022年08月11日,公司组织开展了2022年度质量管理体系内部审核工作,各部门负责人及相关内审员参加了审核会议,行政副总经理屈渊同志主持会议,并担任本次内审组长,主持指导内部审核整个工作,质量部负责组织相关工作。
首次会议上,屈总带领各内审员回顾和交流了上一年度内审工作情况,并且再次回顾复习了《ISO9001质量管理体系要求》的相关条款内容,为接下来的内审工作指明方向。
审核组长屈总介绍了此次内审的依据、内容、范围、审核组人员组成、审核方式、任务和要求等。
会后,内审组成员分头行动,对涉及的职责权限和沟通、订单管理、人力资源管理、标识和追溯性管理、顾客满意度测量管理、设备管理、记录等条款,进行了全面内审检查。
审核组采取查阅资料、现场观察、重点提问、意见反馈等形式,进一步了解各部门对文件控制及质量管理体系的运行状态,对审核过程严格把控,确保审核过程细致、全面。
末次会议上,各审核小组就本次审核的结果进行了汇报,提出了相应的不符合项,屈总对内部审核做了总结,肯定了本次内部审核的审核结果,并代表公司对参与此次内审的审核组成员表示感谢。
本次内部审核准备充分、覆盖面广,审核过程中各部门充分配合,按照既定计划圆满完成了对管理体系所涉及的最高管理者和9个部门的内部审核工作,为公司质量管理体系的改进和完善提供了重要依据。